隐患管理操作指南
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一、功能简介
隐患治理是企业安全生产双重预防机制建设的核心业务模块,通过数字化手段对生产运营全过程中可能引发事故的不安全因素实施全生命周期管控,构建从发现、整改到销号的完整管理闭环,助力企业落实安全生产主体责任,实现隐患治理的常态化、规范化、闭环化运行。
模块核心能力如下:
- 风险识别:支持多渠道隐患采集与分级分类管理,全面覆盖设备缺陷、环境隐患、人员违章、管理漏洞等各类风险场景
- 过程管控:搭建标准化隐患办理流程,实现节点可追踪、责任可落实、进度可监控的全流程管控
- 事故预防:推动风险管控关口前移,通过限期整改、复查核验机制从源头消减事故诱因,降低生产安全事故发生概率
- 合规保障:严格对标安全生产法规标准要求,满足企业隐患治理合规管理与监管核查需求
核心价值:
- 压实各级安全管理责任,防范遏制各类生产安全事故
- 提升隐患整改处置效率,推动安全管理精细化升级
- 保障从业人员生命安全与企业财产安全
- 构建长效化隐患治理体系,支撑企业安全可持续发展
法律依据:
- 《安全生产法》
- 《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》
- GB/T 33000《企业安全生产标准化基本规范》
访问入口:
- 登录系统管理后台
- 在导航菜单中依次选择【隐患管理】→【隐患治理】

二、隐患登记
1. 直接登记
电脑端操作
- 点击工具栏中的“新增”按钮

- 按要求填写关键信息:
- 责任部门:隐患整改的责任主体部门
- 检查部位:隐患所在的具体位置
- 隐患分类:分为设备、环境、管理、行为四类
- 隐患级别:分为重大、较大、一般、低风险四级
- 隐患说明:包含隐患详细描述与现场佐证照片
- 整改期限:根据隐患级别设置对应整改时限
- 点击“保存”按钮完成隐患登记
手机端操作
- 点击页面中的“+”图标

- 按照与电脑端一致的要求填写隐患信息
- 点击“确定”按钮完成隐患登记
2. 关联巡检登记
电脑端操作
- 依次进入【巡检管理】→【巡检记录】模块

- 选中对应不合格巡检记录
- 点击“隐患治理”按钮

- 系统自动带入巡检相关数据
- 补充完善整改相关信息后完成登记
手机端操作
- 在APP或者微信小程序工作台进入“巡检记录”模块

- 选中目标巡检记录
- 点击“+”按钮

- 填写整改相关信息后完成登记
三、隐患办理流程
1. 标准流程步骤
- 隐患登记:创建正式隐患台账记录
- 整改通知:向责任方下发整改要求
- 接收确认:责任部门签收整改通知
- 整改实施:责任方现场落实整改措施
- 整改反馈:提交整改完成结果与佐证材料
- 复查验收:核验整改成效是否达标
- 闭环归档:隐患治理完成后归档留存
2. 电脑端操作
- 在列表中定位目标隐患记录
- 点击操作列的详情图标

- 支持以下关键操作:
- 打印:输出纸质版隐患整改通知单
- 导出:导出电子文件用于存档
- 说明:上传相关佐证材料与补充说明
- 提交:将隐患流转至下一办理环节
- 退回:将隐患退回至上一办理环节
3. 手机端操作
- 在APP中进入“隐患治理”模块,选中目标隐患记录

- 支持以下关键操作:
- 提交
:将隐患流转至下一办理环节
- 退回
:将隐患退回至上一办理环节
- 添加说明:点击“+”补充现场资料与办理说明
- 提交
4. 流程管理
- 自定义流程:管理员可通过【系统设置】→【流程设计器】灵活调整办理流程

- 环节配置:支持对各办理环节进行个性化设置
- 配置办理人员
- 设置办理时限
- 制定审批规则
四、分类目录管理
1. 操作指南
| 操作 | 步骤 | 图示 |
|---|---|---|
| 新增目录 | 1. 将鼠标悬停至“目录”文字区域 2. 点击“新增目录” | |
| 添加子目录 | 1. 右键点击目标目录 2. 选择“新增”选项 | |
| 重命名 | 1. 右键点击目标目录 2. 选择“修改”选项 | |
| 删除目录 | 1. 右键点击目标目录 2. 选择“删除”选项 | |
| 调整顺序 | 直接拖拽目录至目标位置 |
2. 管理规范
- 目录结构:
- 一级目录:按业务板块划分(如生产、仓储、运输)
- 二级目录:按区域或设备类型划分
- 命名规则:
- 名称简洁明确,字数不超过6字
- 表述清晰无歧义
- 权限控制:
- 目录创建权限:仅管理员开放
- 目录修改权限:开放至责任部门主管
五、统计分析
1. 隐患统计

- 支持多维度统计分析:涵盖责任部门、责任企业、风险点、隐患分类等口径
- 支持隐患整改进度实时跟踪
2. 定期报告
- 日报:

- 统计当日新增隐患数据
- 跟踪实时整改进度
- 月报:

- 开展月度隐患趋势分析
- 统计整改完成率
- 排查统计重复隐患
六、最佳实践
1. 分级处理
- 重大隐患:24小时内启动响应
- 一般隐患:72小时内完成闭环处置
2. 验收标准
- 开展现场核查核验
- 留存整改照片佐证
- 责任人员签字确认
3. 追溯机制
- 电子档案保存期限不少于3年
- 支持整改全流程追溯查询
七、注意事项
1. 过程管控
- 超时预警:
- 整改到期前24小时自动发送提醒
- 超期未完成自动升级预警等级
- 质量核查:
- 重大隐患执行100%现场复查
- 一般隐患按30%比例抽查核验
- 变更管理:
- 整改延期需提交审批
- 整改方案变更需进行备案
2. 数据安全
- 权限分级管控:
- 普通员工:仅可查看本人上报的隐患
- 部门主管:可查看本部门范围内的隐患
- 风险管理员:拥有全局数据查看权限
- 审计追踪机制:
- 全量操作记录永久留存
- 所有修改操作留痕可追溯
